Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 7/2026 Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - prekládka s DPH 29.07.2027 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 03.08.2026
Objednávka O2026/139 Vysokokoncentrovaný prípravok - umývačka riadu- ŠJ 332,10 s DPH 15.09.2026 CORTEC s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 17.09.2026
Objednávka O2026/138 Natavenie aktualizácie kamer. systému, preškolenie - MŠ PK 124,85 s DPH 14.09.2026 SERVICE Harmata s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 17.09.2026
Objednávka O2026/137 Odborná prehliadka elektrických zariadení - MŠ 395,76 s DPH 08.09.2026 HERZ - JH s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 17.09.2026
Faktúra DF2026/238 Detské taniere, detský príbor - ŠJ OK 1 085,84 s DPH O2026/133 08.09.2026 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI Materská škola, Richnava 260 18.09.2026
Objednávka O2026/136 Hygienické a čistiace potreby - ŠJ 264,51 s DPH 07.09.2026 Borcom, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 17.09.2026
Objednávka O2026/135 Hygienické a čistiace potreby - MŠ 592,92 s DPH 07.09.2026 Borcom, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 17.09.2026
Faktúra DF2026/235 Dodávka zemného plynu 9/2026 - budova TJ 260,42 s DPH 7/2024 03.09.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola, Richnava 260 18.09.2026
Objednávka O2026/134 Hmoždinky, skrutky, tyč drevená - MŠ PK 34,36 s DPH 03.09.2026 BUTTY s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 03.09.2026
Faktúra DF2026/237 Vlajky, samolepky, stítky zasúv.plexi - MŠ PK 477,36 s DPH O2026/132 03.09.2026 MOON design s.r.o. Materská škola, Richnava 260 18.09.2026
Faktúra DF2026/236 Dodávka zemného plynu 9/2026 - budova MŠ 879,41 s DPH 7/2024 03.09.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola, Richnava 260 18.09.2026
Faktúra DF2026/234 Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 9/2026 35,67 s DPH 8/2024 03.09.2026 CUBS plus, s.r.o Materská škola, Richnava 260 18.09.2026
Objednávka O2026/133 Detské taniere, detský príbor - ŠJ OK 1 085.84 s DPH 02.09.2026 Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 03.09.2026
Faktúra DF2026/232 Detský hrnček - sklo - ŠJ 229,59 s DPH O2026/131 02.09.2026 BUTTY s.r.o. Materská škola, Richnava 260 18.09.2026
Faktúra DF2026/233 Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 9/2026 23,37 s DPH Z-05.04.2018 02.09.2026 CUBS plus, s.r.o Materská škola, Richnava 260 18.09.2026
Zmluva 9/2026 Dovoz rôznych druhov mrazených a chlad. potravín - ŠJ s DPH 01.09.2026 A.P.S. - FOOD s. r. o. Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 16.09.2026
Faktúra DF2026/230 Potraviny - ŠJ 157,36 s DPH O2026/128 01.09.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Materská škola, Richnava 260 18.09.2026
Faktúra DF2026/231 Potraviny - ŠJ 1 722,68 s DPH O2026/129 01.09.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Materská škola, Richnava 260 18.09.2026
Objednávka O2026/127 Galóny pramenitej vody Savior - 8 ks 47,60 s DPH 31.08.2026 MINERÁLNE VODY a.s. Materská škola, Richnava 260 Mgr. Lenka Kendrová riaditeľka školy 03.09.2026
Objednávka O2026/128 Potraviny - ŠJ 157,36 s DPH 31.08.2026 INMEDIA, spol. s r.o. Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 03.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3073