|  | Faktúra | DF2024/111 | Mäso | 782,40 | s DPH | O29/2024 |  | 21.05.2024 | JD - TRADE s.r.o. |  |  |  | 22.05.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/110 | Školenie -príprava pokrmov | 60,00 | s DPH | O28/2024 |  | 20.05.2024 | Jedálne.sk, s.r.o. |  |  |  | 22.05.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/109 | Odborná prehliadka a skúška el. zariadení. | 430,92 | s DPH | O27/2024 |  | 17.05.2024 | HERZ - JH s.r.o. |  |  |  | 22.05.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/104 | Mäso | 97,92 | s DPH | O24/2024 |  | 14.05.2024 | Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 22.05.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/101 | Mop s násadaou | 15,10 | s DPH | O22/2024 |  | 07.05.2024 | BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 13.05.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/95 | Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 19 | 82,60 | s DPH | O21/2024 |  | 02.05.2024 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |  |  |  | 13.05.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/201 | Statická fólia na sklo - mliečna | 35,00 | s DPH | O2025/99 |  | 08.09.2025 | Spájame, s.r.o. | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 09.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/191 | Hygienické a čistiace potreby - MŠ | 789,94 | s DPH | O2025/98 |  | 05.09.2025 | Borcom, s.r.o. | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 08.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/190 | Hygienické a čistiace potreby - ŠJ | 412,12 | s DPH | O2025/97 |  | 02.09.2025 | Borcom, s.r.o. | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 08.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/186 | Školské, didakt. potreby - PK | 640,35 | s DPH | O2025/96 |  | 01.09.2025 | SooF s.r.o. | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 05.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/195 | Farebné ceruzy, tlačivá pre predškoláka - PK | 51,10 | s DPH | O2025/95 |  | 05.09.2025 | NOMIland, s.r.o., Košice | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 08.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/187 | Štetce, farebné ceruzy, obchod/divadlo - PK | 1 286.00 | s DPH | O2025/95 |  | 01.09.2025 | NOMIland, s.r.o., Košice | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 08.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/205 | Handry, košíky, vedrá, hrnčeky, krájač - OK | 158,63 | s DPH | O2025/93 |  | 08.09.2025 | BUTTY s.r.o. | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/202 | Papierové utierky | 108,80 | s DPH | O2025/92 |  | 08.09.2025 | LEONESS, s.r.o. | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/185 | Galóny pramenitej vody Savior - 9 ks | 53,55 | s DPH | O2025/91 | 6/2025 | 28.08.2025 | MINERÁLNE VODY a.s. | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 05.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/207 | Policové regále, dvojité vešiaky - PK | 383,76 | s DPH | O2025/90 |  | 08.09.2025 | B2B Partner s.r.o. | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/206 | Zásobníky na papierové utierky - PK | 91,02 | s DPH | O2025/89 |  | 08.09.2025 | B2B Partner s.r.o. | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | D2025/184 | Tlačivá | 213,96 | s DPH | O2025/88 | 4/2025 | 27.08.2025 | ŠEVT a.s. | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 05.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/234 | Overovanie závažia - ŠJ | 122,00 | s DPH | O2025/87 |  | 02.10.2025 | Slovenská legálna metrológia, n.o., | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 22.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | DF2025/171 | Fólia zakrývacia, valček, plachta,košík, WC doska - PK | 107,77 | s DPH | O2025/86 |  | 09.07.2025 | BUTTY s.r.o. | Materská škola, Richnava 260 |  |  | 04.08.2025 |